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被電詐9000萬元!深圳海普瑞藥業(yè)披露案情細(xì)節(jié)

被電詐9000萬元!深圳海普瑞藥業(yè)披露案情細(xì)節(jié)

責(zé)任編輯:朱劍明 2024-01-31 14:49:27 來源:深圳證券交易所官網(wǎng)

 1月30日晚,深圳市證券交易所公布深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)於對深圳證券交易所問詢函回復(fù)的公告。公告透露,犯罪分子通過偽造公司高管、外部律師及審計師郵箱等方式向意大利子公司總經(jīng)理髮送郵件,並以公司正在進(jìn)行一項高度機密的併購為由設(shè)下騙局,使得意大利子公司總經(jīng)理誤認(rèn)為該事項屬實並按照犯罪分子的要求避開公司內(nèi)部資金支付流程,累計向其打款1170餘萬歐元(約合人民幣9100萬元)。

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 海普瑞公告截圖

 公告稱,公司於2024年1月18日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)於對深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司的問詢函》(公司部問詢函〔2024〕第36號)。公司對相關(guān)問題回覆說明如下:

 1.請你公司詳細(xì)說明被詐騙的過程及最新進(jìn)展情況,對你公司財務(wù)報表的影響,並結(jié)合資金支付的審批流程說明內(nèi)部控制程序未能有效阻止你公司所稱「電信詐騙」事項發(fā)生的原因。

 回覆:

 犯罪分子通過偽造公司高管、外部律師及審計師郵箱等方式向意大利子公司總經(jīng)理髮送郵件,並以公司正在進(jìn)行一項高度機密的併購為由設(shè)下騙局,使得意大利子公司總經(jīng)理誤認(rèn)為該事項屬實並按照犯罪分子的要求避開公司內(nèi)部資金支付流程,累計向其打款1170餘萬歐元。

 公司在察覺異常後於第一時間向當(dāng)?shù)鼐綀蟀?,並緊密配合意大利警方盡力追查詐騙團(tuán)夥;與此同時,公司立即聘請律師事務(wù)所並成立獨立第三方調(diào)查小組(以下簡稱「專項調(diào)查組」)對此事件進(jìn)行全面調(diào)查,專項調(diào)查組由公司獨立董事領(lǐng)導(dǎo),並委託國際領(lǐng)先的法證調(diào)查團(tuán)隊在知名國際性律師事務(wù)所的協(xié)同配合下開展調(diào)查工作。目前案件仍在偵辦中,最終調(diào)查結(jié)果以獨立第三方調(diào)查小組出具的調(diào)查報告為準(zhǔn)。公司正在同步配合當(dāng)?shù)鼐剑M最大努力追回資金。

 由於案件仍在偵辦中,最終結(jié)果尚無法確認(rèn)。最終確認(rèn)無法追回的相關(guān)款項,公司將與審計機構(gòu)確認(rèn)具體處理金額與方式。目前初步判斷該損失將分別影響營業(yè)外支出(利潤表)、貨幣資金(資產(chǎn)負(fù)債表)、未分配利潤(資產(chǎn)負(fù)債表)和經(jīng)營性現(xiàn)金流量(現(xiàn)金流量表),具體情況將以審計師確認(rèn)意見為準(zhǔn)。

 2.請你公司結(jié)合本次「電信詐騙」事項,進(jìn)一步自查資金支付以及子公司管理內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,相關(guān)內(nèi)部控制是否能夠有效實施,公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在資金支付環(huán)節(jié)的責(zé)任履行情況,是否存在未能勤勉盡責(zé)的情形。

 回覆:

 公司目前現(xiàn)行有效的包括《子公司管理制度》《全球賬戶管理流程及餘額報送機制》《應(yīng)付賬款管理流程》等制度及流程,其中明確了相關(guān)資金支付環(huán)節(jié)的審批流程與權(quán)限。本次事件中,意大利子公司總經(jīng)理遭受詐騙,在誤以為公司收購事項屬實並得到了管理層的授權(quán)後,按照犯罪分子以保證機密為由的要求,刻意避開公司內(nèi)部資金支付流程,向其進(jìn)行了打款。

 目前未發(fā)現(xiàn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在資金支付環(huán)節(jié)存在未能勤勉盡責(zé)的情形。公司已成立獨立第三方調(diào)查小組,來針對本次事件進(jìn)行獨立核查並出具報告。專項調(diào)查組由公司獨立董事領(lǐng)導(dǎo),並委託國際領(lǐng)先的法證調(diào)查團(tuán)隊在知名國際性律師事務(wù)所的協(xié)同配合下開展調(diào)查工作。

 3.截至2023年6月末,你公司貨幣資金22.72億元,其中存放在境外的款項4.78億元。請你公司說明境外款項的存放地點、歸集主體、存放類型、管控措施、資金安全性等,說明境外資金規(guī)模與境外業(yè)務(wù)是否匹配,是否存在境外資金存放及收支異常、其他使用受限或被第三方使用或歸集的情形。

 回覆:

 (1)境外款項的存放地點、歸集主體、存放類型、管控措施、資金安全性等。

QQ截圖20240131145046.jpg

 為保證資金安全,公司對海外公司的資金管理設(shè)立了相應(yīng)的流程制度安排,如賬戶開立變更管理制度、餘額報送制度、應(yīng)付賬款管理流程及資金調(diào)撥等制度等。隨著貿(mào)易鏈條逐步歸集,公司海外資金均為業(yè)務(wù)驅(qū)動型流動營運資金,並全部存放於當(dāng)?shù)劂y行之中。

 (2)境外資金規(guī)模與境外業(yè)務(wù)是否匹配,是否存在境外資金存放及收支異常、其他使用受限或被第三方使用或歸集的情形。

 公司海外公司銀行餘額占當(dāng)期公司資金總餘額的21%,公司在海外第三方收入占公司收入比超過60%,境外款項配置金額主要是根據(jù)公司於當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)不同發(fā)展階段及業(yè)務(wù)規(guī)模大小而調(diào)整,整體資金區(qū)域分布與業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配。公司通過相應(yīng)制度和流程,努力控制和避免境外資金存放及收支異常,不存在其他使用受限或被第三方使用或歸集的情形。

 4.截至2023年9月末,你公司存貨賬面價值78.05億元,較年初增長14.05%,佔總資產(chǎn)比例為38.79%。

 (1)請你公司結(jié)合公司的業(yè)務(wù)特徵和銷售情況,說明你公司期末存在較大金額存貨的原因及合理性。

 (2)請你公司結(jié)合存貨構(gòu)成明細(xì)、性質(zhì)特點、庫齡、在手訂單、期後產(chǎn)品銷售價格和原材料價格變動等情況,說明存貨跌價準(zhǔn)備計提的充分性,與同行業(yè)相比是否存在明顯差異。

 回覆:

 (1)公司的API及製劑產(chǎn)品主要面向歐美等較為成熟的法規(guī)(藥證)市場,而大部分的法規(guī)市場對於肝素原材料(粗品)的要求很高,1)原材料可追溯性,需要能從源頭起確保肝素原料的高品質(zhì);2)能符合歐美高要求高標(biāo)準(zhǔn)的高質(zhì)量原材料產(chǎn)品,部分客戶還會指定符合其標(biāo)準(zhǔn)的粗品加工廠?;洞?,公司主要購買的粗品在中國粗品市場屬於比較高端和稀缺的產(chǎn)品。同時,公司是國內(nèi)最大的肝素企業(yè),每年的粗品需求佔中國供應(yīng)量的近一半,需求量非常大。在上述因素疊加下,公司在正常年度很難積累戰(zhàn)略庫存;而2021年底開始是原材料從高位下跌的過程,下跌伴隨著可採購量的增加(部分國內(nèi)企業(yè)保持觀望態(tài)度),公司為了滿足未來在全球範(fàn)圍內(nèi)持續(xù)提升市場份額的戰(zhàn)略部署,需要加大戰(zhàn)略庫存,確保產(chǎn)品成本優(yōu)勢,以進(jìn)一步提升市場份額。

 (2)公司存貨情況:

 2021年至2023年年末,公司存貨賬面餘額分別為478743.01萬元、693898.62萬元、751680.74萬元,存貨明細(xì)如下:

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 公司存貨主要由原材料、庫存商品和在產(chǎn)品組成。2021年至2023各年末,公司存貨原材料主要為肝素粗品,庫存商品主要為肝素原料藥和肝素類製劑。

 關(guān)於存貨跌價準(zhǔn)備計提的說明:

 2021、2022年粗品採購價格相對平穩(wěn),2022年環(huán)比2021年穩(wěn)中有降,肝素產(chǎn)品售價相對平穩(wěn),公司肝素產(chǎn)品成本低於可變現(xiàn)淨(jìng)值,相關(guān)存貨未發(fā)現(xiàn)減值跡象,因此未計提減值。

 2023年粗品採購價格從三季度開始大幅下降,下半年環(huán)比上半年降幅跌破50%;根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,三季度肝素出口平均價格環(huán)比二季度下降4%,三季度肝素產(chǎn)品售價受粗品價格下降的影響不顯著;而在四季度,粗品降價的影響快速傳遞到肝素產(chǎn)品,肝素出口平均價格環(huán)比三季度降幅高達(dá)41%,公司肝素產(chǎn)品售價趨勢與行業(yè)趨同;基于謹(jǐn)慎性原則,公司結(jié)合在手訂單及市場信息,根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號——存貨》及公司會計政策等相關(guān)規(guī)定,按照相關(guān)存貨成本高於可變現(xiàn)淨(jìng)值原則計提相應(yīng)存貨跌價準(zhǔn)備,經(jīng)初步測試,公司2023年度擬計提的存貨跌價準(zhǔn)備金額為人民幣75000萬元到95000萬元,預(yù)計導(dǎo)致歸屬於上市公司股東的淨(jìng)利潤減少人民幣63750萬元到80750萬元,具體計提情況將以審計評估結(jié)果為準(zhǔn)。

 同行業(yè)公司存貨跌價準(zhǔn)備情況對比:

 2023年年中公司的存貨跌價準(zhǔn)備率1.11%,根據(jù)可比上市公司2023年半年報披露的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,同行業(yè)可比上市公司平均存貨跌價準(zhǔn)備率為0.79%,公司存貨跌價準(zhǔn)備率接近行業(yè)均值。根據(jù)2023年年末公司初步測試的減值金額,預(yù)計存貨跌價準(zhǔn)備率為11%~14%(未經(jīng)審計確認(rèn)),與同行業(yè)可比上市公司健友股份(603707)披露的存貨跌價準(zhǔn)備率接近。

 5.你公司認(rèn)為應(yīng)當(dāng)予以說明的其他事項。

 回覆:

 事件發(fā)生後,公司審慎評估這一事件的影響,已採取下列措施:

 (1)截至本公告日,公司已經(jīng)成立獨立第三方調(diào)查小組(以下簡稱「專項調(diào)查組」)對此事件進(jìn)行全面調(diào)查。專項調(diào)查組由公司獨立董事領(lǐng)導(dǎo),並委託國際領(lǐng)先的法證調(diào)查團(tuán)隊在知名國際性律師事務(wù)所的協(xié)同配合下開展調(diào)查工作。

 (2)按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)範(fàn)》及其配套指引等規(guī)定,公司從全面進(jìn)一步強化公司及各下屬公司的內(nèi)部控制出發(fā),深入開展自查自糾,修訂和完善公司各類管理制度及操作流程,健全完善公司內(nèi)部控制體系。

 (3)聘請內(nèi)外部風(fēng)控專家,加強對內(nèi)部控制的培訓(xùn),提高風(fēng)險意識,強化風(fēng)險合規(guī)經(jīng)營意識,確保內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行,切實提升公司規(guī)範(fàn)運作的水平,促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展,提高境內(nèi)外全體員工反欺詐和打擊犯罪的意識及能力。同時,持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)與通訊基礎(chǔ)架構(gòu)安全管控,確保網(wǎng)絡(luò)信息安全。

 (4)進(jìn)一步加強各子公司向公司管理層匯報業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及風(fēng)險事項的管控要求,防範(fàn)經(jīng)營風(fēng)險的發(fā)生。

 (5)公司已就相關(guān)事項於1月17日向轄區(qū)派出所正式申請報案。

責(zé)任編輯:朱劍明 被電詐9000萬元!深圳海普瑞藥業(yè)披露案情細(xì)節(jié)
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